За последние годы резко увеличился объем товаров, заказываемых в иностранных интернет-магазинах и у зарубежных поставщиков. С целью регулирования количества и стоимости грузов в январе 2020 г. Федеральная Таможенная Служба снизила беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования, которые доставляются компаниями-перевозчиками и международными почтовыми отделениями. Теперь он составляет 200 евро и 31 кг. Поэтому чтобы беспрепятственно ввозить товары, заказчику нужно проводить расчет таможенной пошлины на посылку.
Кого коснулись изменения
Платить таможенную пошлину обязаны граждане, которые заказывают товары в иностранных интернет-магазинах (Aliexpress, Amazon, eBay) или привозят их собой из путешествия. При этом стоимость товаров выплачивается продавцу, а пошлина за его покупку идет в бюджет страны. Так образом, при оформлении заказа на зарубежной интернет-площадке нужно быть готовым к тому, что его итоговая цена окажется выше.
На размер налога влияют вес и стоимость посылки, количество заказов. Не платить его заказчик сможет только в том случае, если уложится в беспошлинный лимит. При желании заказ можно разбить на несколько частей, а затем отправить их в другое время или оплатить от другого лица.
Все о беспошлинном лимите
Беспошлинный лимит – вес и сумма, на которую можно заказывать зарубежные товары, не оплачивая налог. До 2020 г. он составлял 500 евро и 31 кг. Это означало, что приобретая в зарубежном интернет-магазине или у иностранного поставщика продукцию стоимостью 450 евро и весом 30 кг, заказчик мог не делать взносы в российский бюджет. Если же он, к примеру, покупал телевизор за 550 евро или несколько дешевых телевизоров общим весом 32 кг, тогда ему приходилось платить налог.
До 2020 г. при расчете таможенной пошлины на товары из Китая, США или Европы учитывали общую сумму покупок за календарный месяц. Сейчас ее считают независимо от того, сколько заказов было оформлено в течение месяца.
Для ввоза алкогольной продукции, табачных изделий, икры и автомобилей действуют свои лимиты. То же самое касается товаров, которые ввозятся с бизнес-целью. К примеру, при заказе одной шубы стоимостью выше 200 евро нужно оплатить один налог, при заказе пяти шуб – ввозную таможенную пошлину и НДС. Это связано с тем, что большое количество товаров рассматривается сотрудниками таможенной службы как коммерческая партия.
Лимиты для разных видов транспорта
- пешком,
- почтой,
- на самолете,
- на наземном транспорте,
- с помощью компании-перевозчика.
Беспошлинный лимит для доставки грузов воздушным транспортом составляет 10 тыс. евро или 50 кг. Если стоимость будет увеличена на 30 %, придется платить налог. При превышении веса нужно будет заплатить 4 евро за каждый килограмм.
Для наземного транспорта и случаев, когда товар ввозится в Россию пешком, лимит составляет 500 евро или 25 кг. При превышении также нужно внести в казну 30 % стоимости или заплатить 4 евро за каждый килограмм.
Эти ограничения нужно учитывать туристам и путешественникам, которые возвращаются на родину с полными чемоданами сувениров, одежды, алкогольной продукции. Лучше распределить их между всеми участниками поездки, но не скрывать от сотрудников таможенной службы, потому что это грозит штрафом.
Как рассчитать налог
Расчет таможенной пошлины 2020 проводится с учетом стоимостного и весового критерия. Если любой из них превышен, начисляется налог. При этом ФТС не устанавливает месячных норм для заказа товаров на иностранных интернет-площадках. Российские граждане могут оформлять заказ за заказом, главное, чтобы магазин или поставщик не объединил их в одну партию.
Весовой критерий редко применяется по отношению к почтовым отправлениям. В большинстве случае интернет-магазины отправляют заказы в мелких пакетах, у которых вес с упаковкой редко превышает 2 кг. Чаще всего такие пакеты превышают стоимостный критерий, например, при заказе цифровой техники.
Перед тем заказать в зарубежном онлайн-магазине смартфон или ювелирное украшение, нужно узнать, с какой суммы таможня будет брать налог. Как правило, налог начисляется на сумму, которая превысила норму. К примеру, если товар стоит 300 евро, налог будет начислен на 100 евро (300-200). Если он весит 35 кг, пошлину будут рассчитывать для 4 кг (35-31). Если посылка превысила сразу оба лимита, налог не суммируется, а вычисляется по наибольшему превышению.
В соответствии с постановлением Евразийской экономической комиссии, ставка таможенной пошлины составляет 15 % от стоимости или 2 евро за каждый килограмм, который превышает весовую норму. В случае с нашими примерами она будет составлять:
(300-200)*15 %=15 евро
(35-31)*2=8 евро.
Здесь размер таможенной пошлины составит 15 евро, так как превышение стоимостной нормы больше. Если сотрудник таможни усомнится в правдивости задекларированной стоимости груза, то, помимо основного налога, заказчику придется внести в бюджет еще 250 рублей – фиксированный сбор.
При начислении пошлины сотрудники ФТС руководствуются внутренними инструкциями. При этом они учитывают информацию, которую предоставляет интернет-магазин (в частности, Joom и Aliexpress уже подключены к информационной системе) или указан в таможенной декларации. При возникновении спорного момента получатель должен показать сотрудникам таможни скриншот страницы своего онлайн-заказа, инвойс, выписку из онлайн-банка или чек об оплате заказа. Эти документы могут потребоваться в том случае, если таможенник заподозрит намеренное занижение стоимости посылки в декларации.
Если гражданин России покупает товар со скидкой, пошлина рассчитывается, исходя из реально оплаченной суммы. Иногда таможенники просят документальное подтверждение.
Еще один нюанс: при расчете налога стоимость доставки товара не учитывается. К примеру, сумма заказа составляет 210 евро, из которых 16 евро ушло на доставку, значит, оплачивать пошлину не нужно (210-16=194 евро).
Можно ли обойти таможенные лимиты
- частично отнести цену заказа к стоимости доставки;
- отправить товар частями;
- отправить товар, описав его как «бывший в употреблении»;
- снизить декларируемую сумму.
Однако даже если продавец занизит декларируемую сумму, сама торговая площадка передаст в Федеральную Таможенную Службу официальные данные. Именно такие случаи вызывают у ее сотрудников подозрения.
Перед тем как оплатить налог таможни, нужно узнать, есть ли у поставщика или интернет-магазина склад в России. В этом случае грузу не нужно проходить таможню, а заказчику – оплачивать пошлину, так как она была оплачена продавцом, когда он изначально ввозил свою продукцию в страну. Стоимость посылок, доставляемых с российских складов, хоть и выше, зато нередко компенсирует пошлину.
Способы оплаты налога
- паспортные данные;
- ИНН (гражданам других стран, которые временно пребывают или постоянно проживают в России, предоставлять ИНН не обязательно);
- контактный телефон;
- электронную почту;
- ссылку или скриншот заказа с названием и стоимостью товара.
После прибытия посылки на российскую таможню заказчику высылается сообщение о необходимости уплаты пошлины. В нем также содержится инструкция к тому, как можно оплатить налог таможни. Это можно сделать через мобильное приложение Почты России или банковским платежом. Приложение удобно тем, что уведомляет пользователя о начислении таможенной пошлины и позволяет сразу же ее оплатить.
Оплачивая налог банковским платежом, нужно проверять корректность назначения и вводимых реквизитов. Если данные указаны неверно, сотрудники ФТС вправе потребовать повторно оплатить пошлину. Предыдущий платеж, как правило, возвращается, но с опозданием.
Гражданам, которые часто делают покупки в иностранных онлайн-магазинах, выгоднее сотрудничать с компаниями-перевозчиками. Многие из них могут оплатить таможенную пошлину за заказчика. Для этого ему нужно лишь внести нужную сумму на счет в своем личном кабинете. Такая форма сотрудничества облегчает жизнь как самому заказчику, так и курьерской службе.
Источник: pecom.ru
Поставщик из Китая. Как оформить сделку, растаможить и ввезти товар в Россию, пройти валютный контроль
Торговля с Китаем уже давно поставлена на поток, и ее обороты растут с каждым годом. Работа с китайскими поставщиками подчиняется правилам внешнеторговой деятельности, соблюдение которых — залог того, что поставка состоится, а импортер не будет оштрафован.
Особенности заключения договора с китайским поставщиком
Если закупка товаров разовая, то можно обойтись и инвойсом .
Для долгосрочного и регулярного сотрудничества заключите контракт. В нем нужно описать:
- предмет договора, гарантии качества товара, сертификацию и т. д;
- порядок исполнения;
- срок действия договора и срок исполнения обязательств;
- порядок расчетов, цену, валюту;
- порядок разрешения споров, применимое право и договорную подсудность;
- реквизиты сторон.
Лучше заключать контракт на основе базисных условий INCOTERMS ( международных правил торговли ): применение одного из терминов этой системы упростит заключение договора и сделает его условия более однозначными.
Составьте договор любом удобном для сторон языке . Если договор составлен на иностранном языке, подготовьте перевод для банка (валютный контроль). Договор с обеих сторон должен быть подписан руководителем или представителем по доверенности.
Клиенты Тинькофф Бизнеса могут конвертировать рубли в юани и обратно круглосуточно. Тинькофф продолжает работать с системой SWIFT, а валютный контроль проводит меньше чем за час.
Партнер Тинькофф Бизнеса Joom Pro поможет найти оптового поставщика из Китая — три поиска товаров на китайских фабриках бесплатно. Активируйте сервис прямо сейчас.
Растаможка
Растаможивание товаров проходит в три этапа:
- Оформление. Нужно предоставить все товаросопроводительные документы, документы на транспортное средство, используемое для доставки. Для некоторых товаров требуются сертификаты. Если товар не подлежит сертификации, то вам стоит заручится отказным письмом, его выдают аккредитованные сертификационные центры .
- Декларирование . Для подачи декларации нужно знать код ТН ВЭД ввозимого товара. Несоответствие кода ТН ВЭД, указанного в декларации, реальному — повод для обвинения в контрабанде.
- Обязательные платежи: таможенный сбор, таможенная пошлина, акциз, НДС.
Таможенный сбор
Это плата за сам факт подачи декларации. Сумма небольшая и зависит от стоимости товара.
Таможенная пошлина
Чаще всего пошлину считают в процентах от стоимости товара с учетом расходов до границы, включая транспортировку, страхование и прочие расходы. В зависимости от товара ставка может достигать 50% . Для некоторых товаров устанавливают минимальную величину пошлины на каждый ввозимый килограмм.
Для отдельных товаров пошлину считают по количеству ввозимого товара. В этом случае таможенная стоимость продукции не имеет значения.
Акциз
Его уплачивают при ввозе спирто- и нефтесодержащей продукции, табачных изделий, легковых автомобилей.
НДС
Большинство импортеров при ввозе товара из Китая уплачивают НДС ( перечень товаров, которые освобождены от налогообложения, приведен в ст. 150 НК ) вместе с другими платежами при прохождении таможни. Это касается и юрлиц и предпринимателей вне зависимости от применяемого налогового режима.
Сумму налога считают так:
НДС = (ТС + ТП + А) х СН,
где, ТС — таможенная стоимость товара, состоящая из суммы затрат на производство и транспортировку до границы;
ТП — таможенная пошлина;
А — акциз (если товар подакцизный);
СН — ставка налога 20, 10 или 0%.
Уплаченный на таможне налог можно принять к вычету (вернуть) при соблюдении ряда условий:
- импортер применяет общую систему налогообложения;
- НДС перечислен в бюджет;
- налогоплательщик представил документы, подтверждающие сделку;
- ввезенная продукция используется в налогооблагаемом виде деятельности;
- ввезенная продукция оприходована.
Если все условия выполнены, то при подаче декларации по НДС в налоговую вы сможете вернуть налог ( принять его к вычету ). При этом вам нужно обязательно подтвердить это право документами:
- таможенной декларацией;
- договором и первичными документами (счет-фактура, накладные, ТТН и др.);
- платежным поручением об уплате налога;
- документами о принятии товаров к бухгалтерскому учету.
Выбор банка
Выбор банка при ведении внешнеторговой деятельности — один из ключевых моментов, особенно в условиях санкций. Проводите расчеты с китайскими партнерами через банк, который сможет обеспечить транзакцию.
Также при выборе финансового партнера сравните тарифы на услуги : часто банки берут плату за ведение валютных счетов и комиссию за проведение платежа, выберите банк, где стоимость услуг минимальна или отсутствует вовсе.
Тинькофф — не под санкциями, международные платежи клиентов Тинькофф Бизнеса проходят без сбоев и ограничений. Нет платы за открытие и ведение валютных счетов в юанях. Переводы в юанях проводятся с комиссией от 0,1%, входящие платежи — бесплатно.
Валютный контроль
Валютный контроль — это обязательная проверка законности сделки в разрезе валютного законодательства, которую проводит банк. И при появлении сомнений в ее легитимности банк не даст провести платеж.
Клиенты Тинькофф Бизнеса проходят валютный контроль в личном кабинете, ехать с документами в банк не нужно. В большинстве случаев процедура занимает меньше часа.
Если валюта контракта — юань, то переведите сумму в рубли по курсу ЦБ, действующему на дату контракта.
Если контракт был заключен в иной валюте и затем вы решили перевести его в юани, то может возникнуть вопрос — как быть с курсом пересчета валюты , если поменять валюту контракта на юани и как правильно оформить документы, если изменилась валюта?
Решение от экспертов Тинькофф Бизнеса:
Оформите дополнительное соглашение к контракту, в котором:
- пропишите оплату в новой валюте;
- укажите, по какому курсу будет пересчет: это может быть курс ЦБ, биржи на конкретную дату.
Пример:
« Стороны определили, что цена товара устанавливается в долларах США, оплата товара будет производиться в китайских юанях. Пересчет валют осуществляется по курсу, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств ».
Курс валюты может быть плавающим и зависеть от обстоятельств. Стороны могут согласовать фиксированный курс , например, 1 доллар = 6 юаней, или 1 доллар = 55 руб. Это будет фиксированный сторонами курс, исходя из которого будут происходить расчеты.
Также можно согласовать, что оплата будет проходить по курсу ЦБ на дату выставления инвойса . Как именно будет проходить пересчет из валюты договора в валюту платежа, стороны решают самостоятельно и прописывают в договоре или доп соглашении.
Если не оговорить курс пересчета, то валютный контроль при проверке платежа, по умолчанию, будет использовать курс ЦБ на дату совершения платежа.
Тинькофф Бизнес может предложить предсогласование валютного контракта на любом тарифе — просто отправьте контракт в чат с просьбой проверить перед загрузкой, и валютный контроль проверит, все ли корректно в документе с точки зрения валютного законодательства.
Как проходит валютный контроль
По рублевому эквиваленту стоимости договора можно определить, каким образом будет проходить валютный контроль.
Под постановку на учет при импорте подпадают контракты с суммой от 3 млн рублей . Предоставьте в банк контракт или его проект.
Банк зарегистрирует документ и присвоит регистрационный номер. Если вы предоставили на валютный контроль проект контракта, то подписанный оригинал нужно направить в банк не позднее 15 рабочих дней.
Если в контракте стоимость не оговорена , то на учет его нужно ставить после того, как сумма поставок превысила 3 млн рублей.
Подробно о сроках постановки контракта на учет читайте в этой статье .
Если цена контракта меньше 600 тыс. рублей , то валютный контроль проходит без прикладывания документов: достаточно сообщить в банк код вида операции.
Если оплата за рубеж проходит в рублях, код операции нужно будет указать в назначении платежа. Узнать код можно из инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.
Например, при покупке товаров за рубежом с предоплатой нужно указать код: . Код 11100 — означает расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, покупаемые за рубежом через предоплату и ввозимые в РФ.
Поставить контракт на учёт нужно до первого перевода, отправить в банк документы, на основе которых делается перевод ( например, составленный к этому контракту инвойс ) — вместе с переводом.
- #валютный контроль
- #Китай
- #иностранный контрагент
- #Тинькофф Бизнес
- #инвойс
Источник: www.klerk.ru